内部审计专员应具备的综合素质?审计专员主要负责什么工作
本文目录
- 内部审计专员应具备的综合素质
- 审计专员主要负责什么工作
- 审计人员的职责内容
- 审计专员岗位职责
- 注册审计师与审计专员的区别
- 审计员的工作职责
- 审计专员工作职责都有哪些
- 华兴广州所审计专员助理和审计助理的区别
- 审计就业前景和就业方向
- 审计学专业就业方向有哪些
内部审计专员应具备的综合素质
内部审计专员应具备的综合素质
以一个审计人员的身份进入到一个网点中发现和解决问题,促进网点的改革,即是内部审计的魅力也是内部审计的挑战之所在,有很多内审人员抱怨说:“内部审计太难做,还有人说:在中国的审计环境下不可能做好内部审计工作。”在承认内部审计环境差、工作难做的同时,其实与内部审计员是否称职有很大关系,因为合格的内部审计人员不仅应具备丰富的知识,还要具备一定的专业胜任能力。下面本人根据工作中的一些切身体会谈一点粗浅的建议。
一、要具备良好的政治素质和职业道德
1、内审人员要具备良好的政治素质。既政治思想理论水平以及正确的世界观、人生观、价值观、权力观、地位观、利益观和责任感和使命感以及以及科学发展观来指导审计实践活动的能力等;
2、能够用克思主义的立场、观点和方法观察、分析、解决问题;认真执行国家各项路线、方针和政策;
3、要具备良好的职业道德素质。审计职业道德就是审计人员在从业过程中应当遵守的各种行为规范的总和,它通过指导审计人员的行为,使审计工作满足社会需要、承担社会责任、履行社会义务;
4、有强烈的事业心、责任感。有爱岗敬业,不计较个人得失的奉献精神。敢于坚持原则,能够自觉维护国家、集体和人民群众的利益;
5、能以客观、公正、严谨、自律、廉洁、保密的原则约束自己,实事求是地反映和处理审计工作中发现的问题;
6、坚持原则,依法审计;实事求是,客观公正;廉洁奉公,不徇私情;工作认真,细致负责;保守秘密,忠于职守。
二、应具备一定的专业知识
1、具备一定的内部审计知识。作为内部审计人员,系统掌握审计知识是关键,精通内部审计标准(或审计依据)、程序和方法,并能熟练的运用,就像医生需要掌握一定的医术一样是最起码的’要求。
2、及时了解和掌握审计方面的政策法规、相关专业等知识以及运用先进审计方法和手段等方面的能力等;
3、具备一定的财务知识。内审人员要系统掌握财会业务知识,精通财会制度和与之有关的法律、法规,如《会计法》、《合同法》、《银行法》、《公司法》等,具有掌握和运用专门技术的基本技能。财务作为企业核心,除专门的信息中心外,归集的信息最为全面,掌握一定的财务知识,精通财务会计业务、会计原则和技术,掌握经济法律法规、银行、税务、和计算机系统等的有关业务内容;了解和熟悉管理原则,能使审计人员通过财务、计算机系统了解到很多的业务轨迹,为审计工作提供线索。
4、内部控制及风险管理。在面临各种风险的条件下,内部审计人员必须理解风险管理的概念,风险和控制是一个问题的两个方面,只有风险而无控制就可能出问题,只将控制而无风险是在浪费资源。
5、信息技术。内部审计人员必须迎接信息技术的挑战,要了解本单位的信息系统和各种审计软件,通过审计软件可以提高审计效率和审计质量。
6、单位的经营业务。熟悉本单位的经营业务对内部审计人员来说至关重要,若不懂本单位经营业务,就不能深入网点内部,去发现单位须改善的问题。
三、 要具备一定的能力
1、要具备分析问题的能力。分析问题贯穿于整个审计过程的始末,从制定审计方案、分析发现问题、寻求解决问题的办法等都需要内部审计人员具备很强的分析问题的能力。
2、要具备发现问题的能力。在一个网点中如何发现问题,是内部审计人员每天都要面对的问题,发现问题是审计人员的天职,也是内部审计人员的立身之本,如何发现问题需要内部审计人员的敏感性和判断力。
3、要具备解决问题的能力。审计人员只发现问题显然不够,还要与被审计单位一同寻求解决问题的办法,能把问题解决掉才有可能是被审计单位接受审计意见,合格的内部审计人员必须具备很强的解决问题的能力。
4、要具备表达问题的能力。不管有多么重大的审计发现,也不论有多么可行的问题解决方案,如果不能把问题和方案表达清楚,会使你的审计成果大打折扣,合格的内部审计人员需要具有书面表达能力和口头表达能力。
5、要具备人际交往技巧。由于内审人员经常发现被审者工作中错误或低效率的地方,所以内审人员经常会存在潜在的人际冲突,具有良好的沟通协调能力,以积极的态度运用人际交往技巧可以有效解决人际冲突。
四、要具备一定的心理素质
1、要有敏锐的感觉能力。对审计活动中的任何人和事有一种职业敏感,善于体察某种不易言传的气氛或情绪。
2、有坚强的职业意志。对于工作中遇到的各种干扰、阻力甚至人身威胁,不软弱、不退让,意志坚强。要经得起挫折,经得起时间的考验。
3、要有豁达的胸怀。内审人员要与各种人打交道,会遇到各种各样的人和事,在纷繁、复杂的审计工作过程中,内审人员从大局出发,以诚相待、尊重事实、以理服人、要谦虚热情地工作,正确处理审计工作中出现的各种情况。
4、要有稳重、冷静,踏实、细心的良好素质。办事要有条理,思维要敏捷。特别是针对审计查出的问题与被审计单位交换意见、对问题看法有分歧时,内审人员必须具有沉着冷静,讲话有分寸,不感情用事的大将风范。
实践证明:在内审事业发展的诸多因素中,内审人员的素质是最为重要的因素。作为一名称职的内审人员必须同时具备较高的思想政治素质、业务素质和良好的心理素质。政治素质是灵魂,业务素质是基础,心里素质是保证。这三者之间互相联系、互相作用、互为促进,互相影响,共同构成内审人员的综合知识、能力和素质,是做好内审工作的必要前提条件,忽视了哪一方面都不符合一个合格内审工作者的要求,也就很难做好内审工作。
;审计专员主要负责什么工作
审计专员主要负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。2、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;制定公司税务管理相关制度及监督执行;建立与税务部门的良好关系。
审计人员的职责内容
审计人员需要能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。以下是我精心收集整理的审计人员的职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计人员的职责1
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任 离职 审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计 报告 ,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
审计人员的职责2
1、能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;
2、在大型审计项目之中担当相对重要审计任务;
3、对审计助理进行有效的指导和培训。
审计人员的职责3
① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;
③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作,并撰写相关的报告;
④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
⑤ 部门主管编派的 其它 相关部门工作。
审计人员的职责4
1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;
3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;
4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。
审计人员的职责5
- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
- 获取所有必要的审计工 作文 件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;
- 识别及提出改善工作效率的机会;
- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
审计人员的职责6
1、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
2、协助高级审计员完成项目的审计工作;
3、完成上级领导交办的其它工作;
审计人员的职责7
■ 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作
■ 提出并协助公司发展现有及开拓新业务
■ 开展审计工作,撰写报告
■ 一定数量外地项目的出差
■ 其它相关部门工作
审计人员的职责内容相关 文章 :
★ 审计专员岗位的工作职责内容
★ 审计专员的岗位职责
★ 审计专员岗位的基本职责描述
★ 审计专员的具体职责范围
★ 审计主管岗位的主要工作职责
★ 审计专员工作职责主要内容
★ 审计工作职责具体内容
★ 审计专员工作职责内容
★ 高级审计员工作职责与工作内容
审计专员岗位职责
审计专员岗位职责(9篇)
随着社会不断地进步,很多场合都离不了岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是我整理的审计专员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
审计专员岗位职责1
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
审计专员岗位职责2
职责:
1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5,采购价格的审核,采购成本控制;
6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
审计专员岗位职责3
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
审计专员岗位职责4
职责:
1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。
2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。
3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。
4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。
5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。
6. 领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。
2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。
3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。
4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。
审计专员岗位职责5
职责:
(1)在部门领导的直接领导下实施对项目工程预算管理工作,直接对部门领导负责;
(2)认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,协助部门领导建立健全项目部各项管理规章制度;
(3)负责项目编制工程的施工图预、结算及工料分析,管理工作;
(4)能协助财务进行成本核算;
(5)会掌握准确的市场价格和预算价格,及时调整预、结算;
(6)负责对分管项目工程的安装工程进度款的审查;
(7)负责对竣工验收工程资料的完备性、准确性及其整理、归档管理;
(8)负责完成各级领导交办的各项临时工作。
任职资格:
1、工程造价、工程管理等专业大专及以上学历;
2、1年及以上预算工作经验,,(需住工地)具备施工现场工作经验;
3、熟悉材料和工程造价动态;
4、熟悉现行工程造价规范及操作规程;
5、责任心强,工作严谨认真,有敬业精神,能吃苦耐劳。
审计专员岗位职责6
职责:
根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。
对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。
适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。
定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。
对工程预算费用执行情况的进行审计。
审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。
完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。
4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的`关键流程。
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。
审计专员岗位职责7
职责:
1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;
2、对工程项目的勘察、设计、施工、项目采购、建设监理等招标投标活动进行过程跟踪审计监察,项目设有标底的,对工程项目的标底进行预审 ;
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;
4、必要时,参与项目建设的全程跟踪审计;对合同工程的完工结算进行审计;对需要外审的工程项目作好内审及协调工作;
5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;
6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;
7、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。
2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。
3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。
4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的能力。
英语或韩语良好。
审计专员岗位职责8
职责:
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
8.负责做好审计工作的档案管理工作。
9.领导交办的其他需要审计的事项。
任职要求:
1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
4.具有极强的财务审计分析能力;
5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
审计专员岗位职责9
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;
2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;
3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);
5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;
6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。
;注册审计师与审计专员的区别
注册审计师与审计专员的区别:
审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。
如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。
审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务政策、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌。
职业介绍
若你还对行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法有所了解的话,审计专员的职位你一定能够胜任,入职之后的工作主要是编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作。
审计员的工作职责
审计员需要良好的学习能力,能承受较大工作压力,具有良好的团队合作精神;熟悉会计、审计、税法等相关专业知识及工作流程,以下是我精心收集整理的审计员的工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计员的工作职责1
1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);
2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;
3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;
4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改 措施 ;
5、编制审计 总结 报告 。
审计员的工作职责2
1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作: 制定审计方案,选择适当的审计 方法 进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作; 开展审计问题预警工作。
3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作; 负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。
4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。
5、协助监察专员完成具体监察工作。
6、完成领导交办的 其它 事项。
审计员的工作职责3
1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;
2、 定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;
3、 定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;
4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);
5、 负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;
6、 集团公司其他相关工作。
审计员的工作职责4
1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;
2、负责大区促销费用年度预算;
3、促销费用月度方案管理
4、促销费用授权管理
5、促销费用核算管理
6、促销费用查核及分析
审计员的工作职责5
1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;
2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;
4、完成领导交办的其他工作任务。
审计员的工作职责6
1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作
3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见
4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准
5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见
6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见
7.审计结论和处理意见执行情况的跟进
8.审计过程中与相关部门的协调和沟通
9.审计资料合档案的归档、保管和保密
审计员的工作职责7
1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;
2、协助项目负责人完成各项审计工作;
3、协助编制现场 工作计划 ,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;
4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。
审计专员工作职责都有哪些
审计专员需要有高度敬业精神、团队意识强、具备良好职业素养、工作责任心和主观能动性;以下是我精心收集整理的审计专员工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计专员工作职责1
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
审计专员工作职责2
完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
撰写审计 报告 ,并与被审计单位沟通确认;
审计结束后及时整理并归档审计底稿;
上级交办的其他相关工作。
审计专员工作职责3
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司 财务管理 工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计专员工作职责4
严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
完成其他相关工作或上级交予的任务。
审计专员工作职责5
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计专员工作职责6
1.根据审计 工作计划 及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交 工作 总结 及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
审计专员工作职责7
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改 措施 的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责都有哪些相关 文章 :
★ 审计专员的岗位职责
★ 审计专员的基本工作职责
★ 审计专员岗位的主要职责
★ 审计专员岗位的工作职责内容
★ 审计专员岗位的基本职责描述
★ 审计专员的具体职责范围
★ 审计专员的主要职责
★ 审计专员工作职责主要内容
★ 关于审计专员的工作职责【7篇】
★ 审计专员岗位的职责描述
华兴广州所审计专员助理和审计助理的区别
职责和工作内容不同。1、审计专员助理是指在审计项目中担任辅助角色的员工,主要负责协助审计专员完成审计工作,包括收集、整理、分析财务数据,编制审计报告,协助客户解决财务问题等,审计专员助理需要具备一定的财务、会计、审计等方面的专业知识和技能,能够熟练运用相关工具和软件,具备较强的沟通和协调能力。2、审计助理是指在审计项目中担任主要角色的员工,主要负责组织和实施审计工作,包括制定审计计划、编制审计程序、进行现场检查、审核财务报表等,审计助理要具备较高的专业知识和技能,能够独立完成审计工作,具备较强的分析和解决问题的能力。
审计就业前景和就业方向
审计就业前景和就业方向如下:
一、审计学专业就业方向
审计学专业毕业生可在大中型企业和跨国公司从事内部审计工作,可在政府审计机关和司法机关从事审计检查与鉴定工作,也可在会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构从事审计服务与咨询工作,还可以在学校和科研部门从事教学和科研工作。
适合审计学专业毕业生的就业岗位有会计、财务经理、财务总监、财务主管、会计主管、审计专员、审计经理、主办会计、审计主管、审计助理、财务会计、总账会计等。
二、审计学专业就业前景
审计学专业的就业前景非常的广泛,对于现今社会的大学生而言,就业前景和其他专业相比已经很好了。审计学专业一直是经久不衰的报考热门。审计学专业的就业前景不错,由于科学技术的发展,商品经济的发达,对经济管理与监督提出了更高的要求。
由于审计职能的扩大,不仅财务审计有了很大发展,经营审计、管理审计、绩效审计也应运而生。不仅政府审计日渐完善,随着股份公司的发展,跨国公司的涌现,也促进了内部审计和社会审计的发展,特别是会计电算化之后,使审计的就业前景又提出了新的挑战,这些都为现代审计体系的建立和发展创造了良好的条件。
审计是指由专职机构和人员,依法对被审计单位的财政、财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查,评价经济责任,用以维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,促进宏观调控的独立性经济监督活动。
审计按审计活动执行主体的性质分类,可分为政府审计、独立审计和内部审计三种。政府审计是由政府审计机关依法进行的审计,在我国一般称为“国家审计”。
独立审计,即由注册会计师受托有偿进行的审计活动,也称为“民间审计”;内部审计是指由本单位内部专门的审计机构和人员对本单位财务收支和经济活动实施的独立审查和评价,审计结果向本单位主要负责人报告。
审计学专业就业方向有哪些
审计学专业就业方向:1、可在学校和科研部门从事教学和科研工作;2、考上公务员可以去审计局、财政局、国税局工作。3、可在会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构从事审计服务与咨询工作;4、可在大中型企业和跨国公司从事内部审计工作。适合审计学专业毕业生的就业岗位有会计、财务经理、财务总监、财务主管、会计主管、审计专员、审计经理等。资料扩展审计学是中国普通高等学校本科专业。审计学主要研究管理学、经济学、法学、会计学、审计学等方面的基本知识和技能,包括政府审计、独立审计、内部审计三大类,分别由政府审计机关、会计师事务所、企业内部对企业的财务收支和经济活动进行事前和事后的审查、监督、计算等。例如:费用预算和经济合同执行情况的审查,内部人员舞弊行为的审查等。审计学专业课程体系《国际审计》、《经济效益审计》、《金融审计》、《审计史》、《政府审计》、《财务收支审计》、《内部审计学》;《海关稽查》、《商业财务与分析》、《环境审计》部分高校按以下专业方向培养:ACCA、IAEP、注册会计师、信息系统审计。
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